JDB电子集团高度重视内部审计工作,以风险为导向,以治理为目标,聚焦集团主责主业,针对工程建设项目、重点投资项目、各子公司等方面制定了专项审计工作计划,针对内审过程中发现的问题提出处理意见和审计建议,切实提升集团及各子公司内部管理工作。
集团积极吸取各市属国企在内审工作中的经验做法,3月19日,与绵阳燃气集团开展内部审计工作座谈会议,燃气集团党委副书记郑旻,JDB电子集团总经理助理姚克勤参加会议。
会上,双方内审团队围绕规范内审程序、加强内审监督等方面展开深入讨论。郑旻表示,本次交流座谈收货颇丰,交流成果显著,对促进双方内审团队互动学习,相互借鉴经验做法起到了良好促进作用。姚克勤表示,希望双方进一步加强交流合作,充分学习分享彼此在内审工作中积累的成功经验,共同探索互促提升,为企业高质量发展保驾护航。
同日,集团还召开内部控制专项审计工作进场见面会。会议着重强调了本次内审工作的重要性,要求各单位要高度重视、严肃对待、充分配合,确保高质高效完成本次审计工作,并以此为契机,深化落实整改工作建议,进一步健全公司内部控制管理体系,促进公司治理和经营业务双向提升。
集团内部审计组组长、被审单位经营层、审计组成员参加会议。